推进全县综合交通运输体系建设,统筹规划公路道路行业的发展,建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽点布局,促进交通运输方式融合。
2、组织拟订全县综合交通运输发展战略、规划、政策和规范性文件,指导、协调、监督全县公路发展战略、规划、政策和规范性文件的拟订,指导综合交通运输枢纽规划和管理。负责交通运输行政执法检查和监督。指导全县公路道路行业有关体制改革工作。
3、承担公路道路建设市场责任。监督实施全县公路工程建设执行相关政策、制度和技术标准。组织实施县重点公路交通工程建设,负责公路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理,负责公路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。
7、组织指导交通行业精神文明与行风建设,研究提出交通行业改革与结构调整意见。
我部门共设置10个内设机构,包括:包括:办公室、财务股、计划统计股、交通运输管理股、基本建设管理股、交通安全生产监督管理股、富宁县地方公路路政管理大队、富宁县农村公路建设质量监督站、交通运输工程造价管理站、富宁县地方公路管理段。
2024年交通运输工作将全面办好惠民利民实事,着力解决交通发展不平衡不充分的问题,有力推进工程建设进度,努力使交通运输发展成果更多、更好地惠及人民群众。具体做到以下几个方面:1、全力推进在建工程建设工作;2、稳步推进项目前期工作;3、全面推进“30户自然村项目公路工程和乡村振兴道路工程”建设工作。4、加强公路养护工作;5、加强运政服务中心管理工作。
我部门编制2024年部门预算单位共2个,下属单位未单独核算,由部门统一核算统一公开。其中:财政全额供给单位2个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位1个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制55人,其中:行政编制13人,工勤人员编制1人,事业编制41人。在职实有52人,其中:财政全额保障52人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
2024年部门财务总收入38031933.70元,其中:一般公共预算8934901.76元,政府性基金16530000.00元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入12567031.94元。
2024年部门财政拨款收入25464901.76元,其中:本年收入25464901.76元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款8934901.76元,政府性基金预算财政拨款16530000元,国有资本经营收益财政拨款0元。
2024年部门预算总支出38031933.70元。财政拨款安排支出25464901.76元,其中:基本支出8670745.76元,与上年8924566.63元对比减少253820.87元,下降2.84%,主要原因是人员变动,退休2人,导致人员经费的变动;项目支出264156.00元,与上年103053710.00元对比减少102789554.00元,下降99.74%,主要原因是2024年工程项目减少所致;政府性基金预算支出16530000.00元,与上年0元对比增加16530000.00元,增长100%,主要原因是2024年将云桂铁路文山段富宁县营运亏损补贴补助资金、农村公路养护县级配套补助经费纳入政府性基金预算导致部门收入的变动。其他支出12567031.94元,与上年256703.40元对比增加12310328.54元,增长4795.55%,主要原因是2024年将专户资金收入纳入预算导致部门收入的变动。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于保障本单位人员经费的正常支出以及基本的项目支出。
2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休人员支出97474.20元,主要用于行政事业单位退休人员退休工资支出。
2080502-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休人员支出273693.60元,主要用于事业单位退休人员退休工资支出。
2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出761488.00元,主要用于单位干部职工基本养老保险支出。
2080801-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出114156元,主要用于单位干部退休职工死亡补助支出。
2089999-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出24803.19元,主要用于单位干部职工基本养老保险支出。
2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出109438.83元,主要用于行政单位职工医疗保险支出。
2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出318898.17元,主要用于事业单位职工医疗保险支出。
2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出102445.55元,主要用于行政单位公务员医疗保险支出。
2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出54008.50元,主要用于行政事业单位职工工伤保险、生育保险、大病医疗保险支出。
2140101-交通运输支出-公路水路运输-行政运行支出4691979.52元,主要用于人员经费基本支出。
2140104-交通运输支出-公路水路运输-公路建设支出401200.04元,主要用于农村公路建设支出。
2140106-交通运输支出-公路水路运输-公路养护支出1266383.52元,主要用于农村公路养护支出。
2140110-交通运输支出-公路水路运输-公路和运输安全支出100000.00元,主要用于水上交通运输和安全支出。
2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出618932.64元,主要用于行政事业单位职工住房保障支出。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额74349.00元,其中:政府采购货物预算14349.00元、政府采购服务预算60000.00元、政府采购工程预算0元。
富宁县交通运输局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计149500.00元,PG平台 电子较上年129500.00元增加20000.00元,增长15.44%,具体变动情况如下:
富宁县交通运输局部门2024年因公出国(境)费预算为0元,较上年保持一致,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
富宁县交通运输局部门2024年公务接待费预算为27000.00元,较上年保持一致,国内公务接待批次为20次,共计接待178人次。
富宁县交通运输局部门2024年公务用车购置及运行维护费为122500.00元,较上年102500.00元增加20000.00元,增长19.51%。其中:公务用车购置费0元,较上年保持一致;公务用车运行维护费122500.00元,较上年102500.00元增加20000.00元,增长19.51%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。
增长的主要原因是本单位实有车辆3辆,编制数3辆,由于2023年只录入一辆车编制数,2024年按实有编制数车辆录入3辆,所以车辆运行维护费增加。
【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入等,州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为:一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出,按经济性质分类分为:工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。
【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
【项目支出】是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【交通运输】是指承担公路道路建设市场的责任,监督实施全县公路工程建设执行相关政策、制度和技术标准。组织实施县重点公路交通工程建设,负责公路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理,负责公路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。
富宁县交通运输局部门2024年机关运行经费安排736591.04元,与上年764562.80元相比减少27971.76元,下降主要原因用于支付日常办公运行的费用减少。
截至2023年12月31日,富宁县交通运输局部门资产总额3524468165.46元,其中,流动资产260468732.72元,固定资产2523863.95元,对外投资及有价证券0元,在建工程1602883051.88元,公共基础设施1656272418.89元,无形资产1878.04元,其他资产2318219.98元。与上年相比,本年资产总额较上年3368885232.89元增加155582932.57元,其中:流动资产增加43535849.59元,固定资产减少391803.42元,在建工程减少288954781.82元,公共基础设施增加401394081.86元,无形资产减少413.64元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,PG平台 电子实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2023年12月资产月报数。
富宁县交通运输局无政府购买服务预算,故“预算12表.政府购买服务预算表”无数据,因此公开空表。
富宁县交通运输局无对下转移支付预算,故“预算13表.对下转移支付预算表”无数据,因此公开空表。
富宁县交通运输局无对下转移支付绩效目标预算,故“预算14表.对下转移支付绩效目标表”无数据,因此公开空表。
富宁县交通运输局无上级补助项目支出预算,故“预算16表.上级补助项目支出预算表”无数据,因此公开空表。
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